審計署公布10家國企財審結果 查出多起經濟案線索
2013-05-10 11:20? ?來源:中國新聞網 責任編輯:林洪熙 林洪熙 |
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問:這次審計的目標是什么? 答:這次審計按照“緊緊圍繞主題主線,切實履行審計職責,為經濟社會科學發展作出積極貢獻”的工作要求,堅持“強化管理、推動改革、維護安全、促進發展”的企業審計工作思路,以檢查企業財務收支為基礎,堅持“查處重大違法違規問題”和“反映體制機制問題”兩手并舉,推動企業深化改革、健全管理,維護國有資產安全和保值增值。 問:這次審計的重點內容是什么? 答:這次審計的重點內容主要有以下五個方面:一是檢查企業貫徹落實黨和國家經濟政策與決策部署情況,保障國家政策落實;二是揭示和反映企業發展過程中面臨的突出矛盾、潛在風險和重大體制機制問題,維護國有資產安全和保值增值;三是揭露和查處重大違法違規和案件線索,促進反腐倡廉建設;四是檢查企業重大經濟決策和內部控制管理制度建立和執行情況,推動管理水平提升;五是檢查企業財務收支的真實、合法、效益情況,促進企業規范管理。 問:從審計結果看,請您對10戶國企的經營管理情況做一總體評價? 答:審計結果表明,各家企業認真貫徹執行黨中央、國務院一系列重大部署,積極應對復雜多變的國內外經濟形勢,保持了平穩發展態勢,同時在企業改革、結構調整、管理提升等方面取得了新的進展,核心競爭力不斷增強。主要表現在:一是加快了轉變經濟發展方式和經濟結構調整的步伐,多數企業在產業升級、技術創新和節能減排等方面加大了資源投入,并取得一系列成果;二是企業改革進一步深化,現代企業制度逐步建立,管理水平日益提升,特別是更加重視企業發展戰略的制定和實施工作,積極發揮戰略規劃引領企業發展和促進企業轉型的作用;三是生產經營任務完成較好,各家企業高度重視業務發展和業績提升工作,結合所處行業和企業特點,推出了大量有效經營發展舉措,普遍實現了資產規模、經營效益和資產質量的同步提升。但審計中也發現了一些值得關注的問題:有的企業財務管理不夠規范,存在會計核算不準確,報表編制不完整等問題;有的企業投資決策和工程項目管理還不夠規范,部分項目存在論證不充分、程序不合規的問題,個別項目因經營決策不當造成重大損失;有的企業對內部管理重視不夠,內部制度執行不力,對下屬單位的內部管控存在薄弱環節,違法違規問題仍然存在,個別企業存在的問題還較突出。 問:針對發現的問題,企業在相關媒體也公告了其整改情況,審計署如何做出評價? 答:從目前掌握的情況來看,10戶企業均高度重視審計發現的問題,認真落實審計決定和建議,針對相關問題逐條提出整改措施并予以落實,還進一步加強了制度完善和人員問責工作。截至2013年3月底,相關企業制訂完善規章制度785項,對70名相關責任人進行了嚴肅處理,其中廳局級干部15人。同時按審計要求,企業已補繳各項稅款5.37億元,挽回損失6.22億元。對審計提出的218項審計建議,企業均已采納。下一步,審計署將對企業整改情況進行檢查,并將檢查結果向社會公告。同時,對其他尚未整改的問題,審計署將繼續予以跟蹤和督促。 |
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